为做好市出资监管企业年度内部审计工作,2月25日下午,市国资委党委委员、监事会主席史海辉率工作组莅临集团,对内部审计工作进行现场指导。集团党委委员、副总经理徐李隆、总会计师汪继元、集团财务部、综合部负责人及相关工作人员、安信永诚会计事务所部分项目经理参加会议。


史海辉指出,此次内审工作将做到与年终国有资产统计表、企业年度经营目标、查找企业问题三结合,从集团经营和制度层面总结经验、查找问题、提出建议,监督和服务并重,进一步助推国企深化改革。希望集团要高度重视,正确对待审计工作,为工作人员提供必要的工作条件和生活条件;派驻人员和审计机构要严守纪律,尽可能减少对企业正常运营的干扰,严格依法依规开展审计;要切实把握工作重点,在规定的时间节点内高质高效完成各项审计工作。

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徐李隆代表集团对工作组一行的到来表示欢迎。他表示,集团党委高度重视本次审计检查工作,真诚欢迎审计组前来开展工作,将指定专人对接,积极配合工作组开展好工作,确保审计工作取得实实在在的效果。

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